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2016年度樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)預(yù)算公開(補(bǔ)充公開)

2016 年度樂(lè)昌市 城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì) 預(yù)算公開 (補(bǔ)充公開)
 
目  錄
 
第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
 
第二部分  部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
 
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
201 6 年預(yù)算組成單位共 1 個(gè) ,是樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì), 主要職能是貫徹執(zhí)行《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《城市綠化法》、《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《城市道路管理?xiàng)l例》等法律法規(guī);監(jiān)督和查處城市建設(shè)中的違法違規(guī)行為;監(jiān)督和查處破壞市政設(shè)施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為;承辦市城市綜合管理局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 3個(gè), 內(nèi)設(shè)辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。
(二)人員構(gòu)成情況。
本單位現(xiàn)有編制人員:事業(yè)編制19名,實(shí)有人員14名,財(cái)政撥款工勤人員15名。
(三) 預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
監(jiān)督和查處城市建設(shè)中、破壞市政設(shè)施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為。
 
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016 年收入預(yù)算178.45萬(wàn)元,比上年增 43.02 萬(wàn)元,增幅 32 %,主要原因 是新增公務(wù)員一名、增加清理牛皮癬專項(xiàng)及非稅經(jīng)費(fèi)增加 。其中:一般公共預(yù)算撥款 178.45 萬(wàn)元,其他收入(財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等) 0 萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016 年支出預(yù)算 178.45 萬(wàn)元,比上年增 45.84 萬(wàn)元,增幅 35 %,主要原因是 新增公務(wù)員一名、增加清理牛皮癬專項(xiàng)及非稅經(jīng)費(fèi)增加 , 其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出 178.45 萬(wàn)元,其他收入撥款(財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出 0 萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
(一) 基本支出預(yù)算 165.92 萬(wàn)元,占預(yù)算撥款支出的 93% ,比上年增 37.81 萬(wàn)元,增幅 30 %,原因是 工勤人員增加,新增一名公務(wù)員 。 其中: 工資福利支出136.29萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出11萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.63萬(wàn)元。
(二) 項(xiàng)目支出預(yù)算 12.53 萬(wàn)元,占預(yù)算撥款支出的 7% ,與上年預(yù)算相比,比上年增 8.03 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 18 %,原因是 新增 清理“牛皮癬”專項(xiàng)支出 , 非稅征收經(jīng)費(fèi) 增多 。其中: 001清理“牛皮癬”專項(xiàng)支出5萬(wàn)元 (主要用于清理大街小巷中的亂貼亂畫小廣告,上年沒(méi)有這項(xiàng)專項(xiàng),是 2016年根據(jù)城市市容增加的專項(xiàng) ;002非稅征收經(jīng)費(fèi)6.53萬(wàn)元。 主要用于補(bǔ)充日常公用經(jīng)費(fèi)支出,財(cái)政下達(dá)任務(wù)比去年增加,所以經(jīng)費(fèi)增加 );
四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2016 年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 23.53 萬(wàn)元,比上年 減少 1.97 萬(wàn)元, 8 %,原因是 其他其他交通費(fèi)用支出、福利費(fèi)無(wú)支出 。其中辦公 2.5 萬(wàn)元、 水費(fèi) 0.02萬(wàn)元、 費(fèi) 0.3 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 0.28 萬(wàn)元、 公務(wù)接待費(fèi) 0.7萬(wàn)元、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7.2 萬(wàn)元、 勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、 其他商品 服務(wù)支出 7.53萬(wàn)元 。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2016 年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為7.9萬(wàn)元,與上年數(shù)相比 減少 1.1 萬(wàn)元,減 12 %,原因是原因是 我隊(duì)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格控制及減少公務(wù)接待支出 。按具體項(xiàng)目分,因公出國(guó)(境)支出 0 萬(wàn)元,與上年數(shù)相比增(減) 0 萬(wàn)元,增(減) 0 %,原因是 不存在 因公出國(guó)(境)支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出7.2萬(wàn)元 , 與上年數(shù)相比減 0.3 萬(wàn)元,減 4 %,原因是 嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出 ,其中公務(wù)用車購(gòu)置 0 萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7.2 萬(wàn)元);公務(wù)接待費(fèi)支出 0.7 萬(wàn)元,與上年數(shù)相比減 0.8 萬(wàn)元,減 53 %,原因是 嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。
六、政府采購(gòu)情況
2016 年本部門安排政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元,與上年數(shù)相比增(減) 0 元,增(減) 0 %,其中:貨物類采購(gòu) 0 萬(wàn)元,工程類采購(gòu) 0 萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu) 0 萬(wàn)元。
七、 國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)
2016 年本部門占有國(guó)有資產(chǎn) 47.87萬(wàn)元,主要為單位固定資產(chǎn)(由辦公座椅、辦公設(shè)備、執(zhí)勤車輛、執(zhí)勤電瓶車 分布構(gòu)成 、主要 有通用設(shè)備共 13.88萬(wàn)元,家具、用具、裝具及動(dòng)植物共0.74萬(wàn)元,執(zhí)勤車輛4輛共33.25萬(wàn)元,2016年暫無(wú)固定資產(chǎn)增加 。主要實(shí)物資產(chǎn) 47.87萬(wàn)元,無(wú)其他變動(dòng)情況 。
八、 預(yù)算績(jī)效情況
201 6 年,主要工作目標(biāo)有:完成 整治城市六亂 1 項(xiàng)工作,實(shí)施 1 個(gè)項(xiàng)目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
收入 0 ,支出 0 。
 
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算:指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算:指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃,涵蓋部門各項(xiàng)收支,實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):即部門(單位)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。
5.清理“牛皮癬”專項(xiàng):即清理城市中大街小巷亂張貼影響市容市貌小廣告。
 
 
樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)
                                   2018年3月30日



2016年度樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)預(yù)算公開表格(補(bǔ)充公開).xls

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