目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預算說明
三、
支出預算說明
第二部分 部門預算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
財政撥款收支總表
五、
一般公共預算支出表
六、
一般公共預算基本支出表
七、
一般公共預算項目支出表
八、
一般公共預算“三公”經費支出表
九、
政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
樂昌市房地產管理局(加掛樂昌市房產開發(fā)中心、樂昌市住房保障中心牌子)是
市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局管理的公益二類事業(yè)單位,副科級。內設11個內設股(室)11個:
辦公室、計財股、產權股、房地產中介股、
房屋租賃股、檔案室、房屋安全管理股、住房保障中心辦公室、測繪所、白蟻防治管理股(白蟻防治所)、坪石所。
樂昌
市房地產交易中心是市房地產管理局管理的公益二類事業(yè)單位,正股級。內設機構:
信息部和市場部。
市房管局經費形式按財政補助二類撥付,現有在職人員27人,離退休人員34人。
(二)預算年度的主要工作任務
維系本單位日常工作的運作,進一步加強房地產管理與監(jiān)督;推進本市住房保障工作的管理監(jiān)督;加強房地產測繪、評估等中介服務管理,合理規(guī)范房地產市場交易秩序;加強
本市危舊公房安全檢查及管理,指導、監(jiān)督、管理全市白蟻防治行業(yè)工作
;
嚴格執(zhí)行城市規(guī)劃,在市政府統一領導下,實施城市房產項目的綜合開發(fā)和經營,盤活直管公有房產,實現公有房產保值增值,為城市建設籌措資金,加快城市發(fā)展。
二、收入預算說明
年收入預算4069085元,其中:一般公共預算撥款4069085元。
三、支出預算說明
年支出預算4069085元,其中:一般公共預算撥款安排支出4069085元。
財政預算撥款支出按用途劃分:
(一)
基本支出預算1495435元,占預算撥款支出的37%。其中:工資福利支出1495435元。
(二)項目支出預算2573650元,占預算撥款支出的63%,其中:公共財政預算撥款項目2573650元。
四
、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
3.機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
2017部門預算公開表格(補充公開)房管局.xls