目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構設置、職能。 2017年預算組成單位共1個,即樂昌市審計局,主要職能是
貫徹執(zhí)行國家和省有關審計工作的方針、政策,制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領域審計工作規(guī)劃和年度審計計劃,并依法進行審計監(jiān)督。下設5個內設機構:辦公室、經濟責任審計辦公室、經貿股、財稅股、行事股。
?。ǘ┤藛T構成情況
審計局行政編制17名,后勤服務人員編制2名。實有在職人員16人,其中:公務員14人,工勤人員2人。退休人員11人。
?。ㄈ╊A算年度的主要工作任務
2017
年審計項目計劃19項,其中政策落實跟蹤審計4項,財政審計1項,民生審計1項,經濟責任審計11項。
?。ㄋ模┲鞴懿块T負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
樂昌市審計局無下屬單位,故不存在所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2017
年收入預算225.02萬元,其中:一般公共預算撥款225.02萬元,無其他收入。比上年增加6.92萬元,增幅4%,主要原因一是2017年提高了工資標準,二是隨著工資標準提高,醫(yī)療、公積金也相應提高。。
三、支出預算說明
2017
年支出預算225.02萬元,比上年增加6.92萬元,增幅4%,主要原因一是提高了工資標準,二是隨著工資標準提高,醫(yī)療、公積金也相應提高。其中:一般公共預算撥款安排支出225.02萬元,無其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一)
基本支出預算217.06萬元,占預算撥款支出的97%,比上年增加10.36萬元,增5%,原因是提高了工資標準。其中:工資福利支出117.68萬元、商品和服務支出44.18萬元、對個人和家庭的補助55.2萬元
?。ǘ╉椖恐С鲱A算7.96萬元,占預算撥款支出的3%,與上年預算相比,減少3.48萬元,減幅31%,原因一是去年購買審計服務預算5萬元,今年預算3萬元,減少2萬元;二是去年有征收經費1.5萬元,今年無此項撥款。購買審計服務主要用于聘請有資質的專業(yè)人員參與審計工作而支付的費用。
四、機關運行經費預算說明。機關運行經費一般公共預算33.74萬元,比上年減少3.86萬元,減幅11%,原因是減少了購買審計服務撥款和征收經費撥款。機關運行經費預算33.74萬元其中:辦公費9萬元、印刷費0.2萬元、郵電費2.54萬元、差旅費4萬元、會議費1萬元、日常維修費1萬元、辦公用房水費0.5萬元、電費3.5萬元、辦公用房物業(yè)管理費3萬元、公務用車運行維護費4萬元、購買審計服務3萬元、其他費用2萬元。
五、“三公”經費預算說明。2017年一般公共預算撥款“三公”經費預算為9.5萬元,與上年數相比減少6.3萬元,減幅40%,原因是2017年將進一步壓減公務接待支出費用。按資金來源分,財政撥款9.5萬元,無其他資金安排;按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元(與上年相比無增減),公務用車購置及運行維護支出4萬元(其中公務用車購置0萬元(與上年相比無增減),公務用車運行維護費4萬元(與上年相比無增減),公務接待費支出5.5萬元(與上年相比減少6.3萬元)。
六、政府采購情況。2017年無安排政府采購預算資金。
七、國有資產占有情況(固定資產情況)。2017年預計國有資產103.91萬元,其中:公務車2臺24.98萬元,電腦等辦公設備26.83萬元,辦公家具28.5萬元,其他23.6萬元。與上年相比預計減少約20萬元,減幅15%,主要原因是2017年預計將目前一輛即將報廢的公務車通過置換方式,置換一臺價值約2萬元的別克公務車。。
八、預算績效情況。2017年審計項目計劃19項,其中政策落實跟蹤審計4項,財政審計1項,民生審計3項,經濟責任審計11項。項目績效目標覆蓋率為100%,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況。
2018
年無國有資本經營預算撥款收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.
部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
3.
機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.
“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
附件:
樂昌市審計局2017年部門預算公開表格(補充公開).xls